Importación de ventanilla única y
ventanilla única
A partir del 1 de julio de 2021, están disponibles los nuevos tipos de registro en la Unión Europea. Todos los regímenes simplificados son opcionales. Las obligaciones en materia de IVA se están volviendo más fáciles para los comerciantes en línea y las interfaces electrónicas en toda la UE.
3 tipos de registro en la UE
Los tres esquemas son opcionales: no hay obligación de registrarse, pero puede optar por hacerlo. La alternativa puede ser obtener un número de IVA en cada país.
Número OSS de la Unión
Este número puede ser utilizado tanto por vendedores de la UE como de fuera de la UE para poder declarar las ventas de bienes a clientes de la UE. La principal diferencia con el número IOSS es que los bienes en el momento de la venta están en el territorio de la UE. Las empresas europeas pueden obtener un número OSS en la oficina de impuestos donde se encuentra establecida la oficina central.
Los vendedores no pertenecientes a la UE pueden elegir un país para el registro OSS de entre los países en los que almacenan bienes o tienen un proveedor. Los vendedores no pertenecientes a la UE pueden declarar las ventas intracomunitarias de bienes en la declaración de IVA OSS de la Unión. Pero los vendedores de la UE pueden declarar en la declaración OSS no solo las ventas de bienes sino también las ventas de servicios. Si tiene preguntas sobre qué registro elegir, puede preguntar a nuestro experto fiscal y le ayudará a elegir.
El número OSS no sindicalizado
Solía ser MOSS: este número es para vendedores no pertenecientes a la UE que venden servicios digitales a particulares en Europa. Este registro también es para mercados no pertenecientes a la UE que facilitan servicios digitales a clientes europeos. A veces, cuando los vendedores no solo venden servicios digitales sino también bienes (por ejemplo, libros digitales y libros impresos), necesitan obtener dos números: un número OSS no perteneciente a la unión y un número OSS de la unión. Si necesita asesoramiento sobre qué número OSS necesita, puede hacer una pregunta aquí y nuestro experto fiscal determinará si necesita registrarse y qué esquema es óptimo en su situación.
Registro de ventanilla única para la importación
Es un número de registro para todos los vendedores y mercados que importan bienes de cualquier país fuera de la UE a un país de la UE. Este número insertado en la declaración H7 permite que un paquete vaya directamente a un cliente final sin formalidades aduaneras. Este número se puede utilizar para diferir el IVA para paquetes con un valor de menos de 150 euros. Para paquetes más caros existe otro esquema simplificado. Las empresas establecidas en la UE pueden obtener un número IOSS en su país de establecimiento solicitándolo en línea. Normalmente, se tarda una semana en obtener un número IOSS para una empresa con sede en la UE. Para una empresa no perteneciente a la UE que quiera obtener un número IOSS, es necesario designar un intermediario con sede en la UE. Lovat puede ser su intermediario para el esquema de ventanilla única de importación. Puede presentar la solicitud en línea. El tiempo promedio para obtener un número IOSS con Lovat como intermediario es de un día a una semana.
Lo que no se puede declarar a través del esquema simplificado de IOSS:
Factura entrante en euros
IVA pagado en el despacho de aduana
Las ventajas del registro OSS son más o menos claras, pero estos esquemas también tienen algunas desventajas
En primer lugar, la principal desventaja es la falta de registro retroactivo. Si ha empezado a vender en el trimestre o mes anterior, no podrá solicitar el registro retroactivo y presentar declaraciones de IVA con carácter retroactivo.
La segunda desventaja es la estricta fecha límite: si no ha cumplido con el plazo, no podrá presentar la declaración de impuestos correspondiente al período vencido. Esta peculiaridad surge de la obligación de los Estados miembros informantes de transferir los datos fiscales a la autoridad fiscal pertinente. Sin embargo, en el período siguiente, el contribuyente puede realizar cambios en la declaración de impuestos anterior.
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