One-Stop-Shop importieren & One-stop-shop

Ab dem 1. Juli 2021 sind die neuen Registrierungsarten in der Europäischen Union verfügbar. Alle vereinfachten Regelungen sind optional. Die Mehrwertsteuerpflichten werden für Online-Händler und elektronische Schnittstellen in der gesamten EU einfacher.

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3 Arten der Registrierung in der EU

Nicht gewerkschaftlich organisierte OSS

IOSS

Alle drei Systeme sind optional – es besteht keine Registrierungspflicht, Sie können sich jedoch dafür entscheiden. Die Alternative besteht darin, in jedem Land eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen.

Union OSS-Nummer

Diese Nummer kann sowohl von EU- als auch von Nicht-EU-Verkäufern verwendet werden, um Warenverkäufe an Kunden in der EU zu deklarieren. Der Hauptunterschied zur IOSS-Nummer besteht darin, dass sich die Waren zum Zeitpunkt des Verkaufs auf dem Gebiet der EU befinden. Europäische Unternehmen können eine OSS-Nummer beim Finanzamt erhalten, in dem sich ihr Hauptsitz befindet.

Nicht-EU-Verkäufer können ein Land für die OSS-Registrierung aus den Ländern auswählen, in denen sie Waren lagern oder einen Lieferanten haben. Nicht-EU-Verkäufer können innergemeinschaftliche Warenverkäufe in der OSS-Mehrwertsteuererklärung der Union deklarieren. EU-Verkäufer können in der OSS-Erklärung jedoch nicht nur Warenverkäufe, sondern auch Dienstleistungsverkäufe deklarieren. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Registrierung Sie wählen sollen, können Sie unseren Steuerexperten fragen, der Ihnen bei der Auswahl hilft.

Die Nicht-Gewerkschafts- OSS-Nummer

Früher MOSS – diese Nummer ist für Verkäufer außerhalb der EU, die digitale Dienste an Privatpersonen in Europa verkaufen. Diese Registrierung ist auch für Marktplätze außerhalb der EU, die digitale Dienste an europäische Kunden anbieten. Manchmal, wenn Verkäufer nicht nur digitale Dienste, sondern auch Waren verkaufen (beispielsweise digitale Bücher und gedruckte Bücher), müssen sie zwei Nummern beantragen: eine OSS-Nummer außerhalb der Union und eine OSS-Nummer der Union. Wenn Sie Rat brauchen, welche OSS-Nummer Sie brauchen, können Sie hier eine Frage stellen und unser Steuerexperte ermittelt, ob Sie sich registrieren müssen und welches Schema in Ihrer Situation optimal ist.

One-Stop-Shop-Registrierung importieren

Ist eine Registrierungsnummer für alle Verkäufer und Marktplätze, die Waren aus einem Land außerhalb der EU in ein EU-Land importieren. Diese in die H7-Erklärung eingetragene Nummer ermöglicht es, ein Paket ohne Zollformalitäten direkt an den Endkunden zu versenden. Diese Nummer kann verwendet werden, um die Mehrwertsteuer für Pakete mit einem Wert von weniger als 150 Euro zu stunden. Für teurere Pakete gibt es ein weiteres vereinfachtes Schema. In der EU ansässige Unternehmen können in ihrem Niederlassungsland eine IOSS-Nummer erhalten, indem sie online einen Antrag stellen. Normalerweise dauert es für ein in der EU ansässiges Unternehmen eine Woche, um eine IOSS-Nummer zu erhalten. Ein Nicht-EU-Unternehmen, das eine IOSS-Nummer erhalten möchte, muss einen in der EU ansässigen Vermittler benennen. Lovat kann Ihr Vermittler für das One-Stop-Shop-Schema für Importe sein. Sie können online einen Antrag stellen. Die durchschnittliche Zeit, um mit Lovat als Vermittler eine IOSS-Nummer zu erhalten, beträgt einen Tag bis eine Woche.

Was Sie nicht über das vereinfachte IOSS-System deklarieren können:

EuroEingangsrechnung

Mehrwertsteuer bei der Zollabfertigung bezahlt

Die Vorteile der OSS-Registrierung sind mehr oder weniger klar, aber es gibt einige Nachteile dieser Systeme

Der größte Nachteil ist zunächst das Fehlen einer rückwirkenden Registrierung. Wenn Sie im vorherigen Quartal oder Monat mit dem Verkauf begonnen haben, können Sie keine rückwirkende Registrierung beantragen und keine Mehrwertsteuererklärungen nachträglich einreichen.

Der zweite Nachteil ist die strenge Frist – wenn Sie eine Frist versäumt haben, können Sie für den versäumten Zeitraum keine Steuererklärung einreichen. Diese Besonderheit ergibt sich aus der Verpflichtung der Berichtsmitgliedstaaten, Steuerdaten an die zuständige Steuerbehörde zu übermitteln. Im darauffolgenden Zeitraum kann ein Steuerzahler jedoch Änderungen an der vorherigen Steuererklärung vornehmen.

Unsere Angebote

Lovat bietet das One-Stop-Shop-Portal für Datenerfassung, Berichterstattung, Aufzeichnung und Mehrwertsteuerzahlungsverantwortung für alle OSS-Systeme. Alles erfolgt online, angefangen bei der IOSS-Registrierung, gefolgt von der Datenerfassung und abschließend der Mehrwertsteuerzahlung.

Wenn Sie sich für eines dieser Systeme registrieren möchten, können Sie dies online auf der Lovat-Plattform tun. Die Lovat-Plattform unterstützt das Online-Ausfüllen von Steuererklärungen für alle diese Registrierungen.

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Ein junger blauer Papagei hat sich bereits angemeldet, er ist also im Steuersystem erfolgreich

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Stacey H.

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Levi Consulting

Uns gefiel, dass alle unsere Transaktionen aus verschiedenen Regionen und Vertriebskanälen an einen Ort hochgeladen und dort sicher gespeichert werden. Bei Bedarf können wir alle Informationen dazu überprüfen, was hilfreich war, als wir Fragen der Steuerbehörden zu unseren Verkäufen hatten. Die Funktion zur automatischen Übermittlung der Umsatzsteuer ist ebenfalls brillant und hat uns viel Zeit gespart, da wir in verschiedenen Staaten verkaufen.

Igor S.

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Ich empfehle diese Software wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Das Support-Team kann Sie bei Ihren Fragen beraten. Die Plattform ist benutzerfreundlich und bietet eine kostenlose Testphase. So können Sie zunächst auf der internen Site ausprobieren, wie sie funktioniert, und dann entscheiden, ob diese Lösung Ihren Anforderungen entspricht oder nicht.

Dominic F.

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Maggie O.

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Lovat bietet einen nahtlosen Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, ihre Umsatz- und Steuerdaten aus all Ihren verschiedenen Lösungen zu ermitteln. Dies hilft mir dabei, sicherzustellen, dass ich bei meinen Steuerberechnungen genaue Ergebnisse erhalte.

Ahteshamul S.

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 Roger A.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet IOSS?

IOSS steht für Import One-Stop-Shop. Das neue vereinfachte System für Verkäufer, die Waren in die EU importieren, um die Mehrwertsteuer zu erheben, zu deklarieren und an die Steuerbehörden zu zahlen, anstatt sie vom Käufer bezahlen zu lassen.

Bieten Sie einen IOSS-Registrierungsdienst an? Was kostet es und wie funktioniert es?

Ja. Wir bieten den Service der IOSS-Registrierung für 200 EUR an. Um mit der Registrierung zu beginnen, benötigen wir gute Farbscans: Reisepass (Personalausweis), Gründungsurkunde, Handelsregisterauszug, Mehrwertsteuerbescheinigung und Gesellschaftssatzung.

Wir sind ein Unternehmen außerhalb der EU. Wir verkaufen Waren aus der Türkei in die EU. Müssen wir für die IOSS-Registrierung einen Vermittler beauftragen?

Ja. Wenn Sie ein Unternehmen außerhalb der EU sind, müssen Sie ein EU-Unternehmen als Vermittler benennen, um sich für IOSS registrieren zu können. Die Ausnahme ist Norwegen.

Wir sind ein Unternehmen außerhalb der EU und verkaufen nach Deutschland und Spanien. Sollten wir nur in diesen Ländern eine IOSS-Registrierung haben?

Sie können sich in jedem beliebigen Land registrieren. Die IOSS-Nummer gilt in der gesamten EU. Wir bieten den Service der IOSS-Registrierung in Frankreich an (bald wird auch Lettland verfügbar sein).

Wir sind ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen. Wir verkaufen Make-up und Schönheitsprodukte in die EU. Müssen wir uns für IOSS registrieren?

Eine IOSS-Registrierung ist nicht obligatorisch. Wenn der Verkäufer jedoch nicht im IOSS registriert ist, muss der Käufer die Mehrwertsteuer und in der Regel eine vom Transportunternehmen erhobene Zollabfertigungsgebühr zahlen. Außerdem können Sie nicht über diese vereinfachten Systeme deklarieren: 1) Import von Waren mit einem Wert von mehr als 150 Euro; 2) Eingangsrechnungen; 3) bei der Zollabfertigung gezahlte Mehrwertsteuer.

Wenn ich in Zukunft den Vermittler wechseln möchte, kann ich dann dieselbe IOSS-Nummer verwenden?

Nein. Wenn Sie den Vermittler wechseln, wird Ihre IOSS-Nummer gelöscht. Die IOSS-Nummer ist für einen bestimmten Vermittler vorgesehen. Sie müssen sich bei einem neuen Vermittler erneut für IOSS registrieren.

Ich verkaufe in mehrere Länder in der EU. Sollte ich für meine IOSS-Rückgabe für jedes dieser Länder ein Abonnement abschließen?

Nein, für die IOSS-Rückerstattung benötigen Sie nur ein Abonnement für ein Land – das Land mit der IOSS-Nummer. Sie erhalten Zahlen für alle 27 Länder für B2C-Fernverkäufe. Hier erfahren Sie, wie Sie die IOSS-Rückerstattung einreichen können

Ich verkaufe Waren über Aliexpress in die EU. Ich bin für die IOSS-Nummer registriert. Soll ich meine IOSS-Nummer oder die IOSS-Nummer von Aliexpress verwenden?

Falls Sie Waren über OMP-Aliexpress verkaufen, sollten Sie die IOSS-Nummer von Aliexpress verwenden.

Welche Unterlagen werden für die Anmeldung zum OSS benötigt?

Wenn Sie ein EU-Unternehmen sind und in Ihrem Heimatland eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben, benötigen Sie keine zusätzlichen Dokumente, sondern nur ein ausgefülltes Antragsformular.

Kann ich anhand der Nummer überprüfen, ob der Verkäufer die Mehrwertsteuer in IOSS deklariert hat?

Nein, es ist nicht möglich, diese Informationen zu überprüfen. Sie können jedoch prüfen, ob Ihr Lieferant das H7-Formular mit seiner IOSS-Nummer ausgefüllt hat. Dies sollte ausreichen, wenn Sie Käufer sind. Einzelheiten finden Sie in unserem Blog.

Wenn ich ein Unternehmen außerhalb der EU bin und eine OSS-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten möchte, kann ich dies ohne allgemeine Umsatzsteuer-Registrierung tun?

Ja, Sie können eine OSS-Registrierung (Nicht-Gewerkschaftsregelung) ohne allgemeine Mehrwertsteuerregistrierung erhalten. Als steuerpflichtiger Nicht-EU-Bürger können Sie sich für OSS registrieren, wenn Sie zwei Bedingungen erfüllen: 1) Sie haben keine Geschäftsniederlassung in der EU; 2) Sie sind in der EU nicht für die Mehrwertsteuer registriert.

Ich bin ein Amazon-Verkäufer und nutze FBA. Kann ich mich in den EU-Ländern abmelden und stattdessen eine OSS-Nummer erhalten?

Nein, da Sie Lager in Italien, Frankreich, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und Spanien nutzen, können Sie Ihre Mehrwertsteuerdaten nicht über OSS an diese Länder melden. Sie müssen Ihre EU-weiten Mehrwertsteuernummern aufbewahren.

Wir sind ein EU-Unternehmen und ab dem 1. Juli 2021 zahlt eBay meine Mehrwertsteuer in EU-Ländern. Muss ich solche Beträge weiterhin in der OSS-Erklärung angeben?

Ja, wenn Sie ein EU-Unternehmen sind, müssen Sie alle Einnahmen mit 0% Mehrwertsteuer melden, die Sie über OMP verkaufen.

Ein Verkauf bei Etsy liegt in allen Ländern unter einem Schwellenwert. Wird der Marktplatz meine Waren in der gesamten EU weiterhin ohne Mehrwertsteuer verkaufen?

Nein, nach dem 1. Juli 2021 wird es keine Schwellenwerte für Fernverkäufe mehr geben. Das bedeutet, dass Sie sich für OSS registrieren müssen, wenn Sie in der gesamten EU verkaufen möchten, auch wenn die Mehrwertsteuer von OMP berechnet wird.

Wir sind OMP. Können wir uns für OSS registrieren, um die Mehrwertsteuer in der gesamten EU zu melden und zu zahlen?

Nein, es gibt eine spezielle Umsatzsteuerregistrierung für OMP.