Cómo presentar una declaración de IVA en Lovat Software

Presentar declaraciones de IVA en varios países puede ser una tarea desalentadora y que requiere mucho tiempo para las empresas. Cada país tiene sus propias regulaciones y requisitos, lo que hace que el proceso sea aún más complejo.

 

Comprensión de los requisitos de presentación de declaraciones de IVA

Si su empresa está registrada para el IVA en varios países, es crucial comprender que debe presentar una declaración de IVA en cada uno de estos países. La frecuencia de presentación de las declaraciones de IVA varía en función de la facturación de tu empresa y de la normativa específica de cada país.

 

Recopilación de la información necesaria

Antes de iniciar el proceso de presentación de la declaración del IVA, es fundamental recopilar toda la información requerida. Esto incluye asegurarse de que todos los números de IVA de los países relevantes estén activos y tener detalles precisos de las transacciones con IVA tanto de salida como de entrada. La precisión es de suma importancia, ya que cualquier error podría generar problemas de cumplimiento.

 

7 pasos para presentar una declaración de IVA

Lovat ofrece un proceso fluido y eficiente para la presentación de declaraciones de IVA.

  1. Vaya a “Configuración de impuestos”: en esta sección, puede encontrar información esencial sobre sus números de IVA. Asegúrese de que todos los números de IVA existentes estén activos antes de proceder a cargar sus transacciones.
  2. Cargar transacciones: en la sección “Transacciones”, asegúrese de que todas las transacciones necesarias se carguen correctamente para garantizar informes precisos.
  3. Complete su declaración de impuestos: acceda a la sección “Devoluciones de IVA” en el menú de la izquierda y seleccione “Llenar declaración de IVA”. Elija “Declaración de IVA” como tipo de informe, especifique el país y el motivo del registro de IVA, y seleccione el año y el período de devolución deseados.
  4. IVA repercutido: la sección “IVA repercutido” muestra el impuesto recaudado por su empresa sobre la venta de bienes y servicios en el país seleccionado. Esta sección se completa previamente en función de las transacciones cargadas, pero puede realizar ajustes manuales si es necesario.
  5. IVA soportado: Ingrese información sobre el impuesto que pagó su empresa por la compra de bienes y servicios en el país declarante, como de proveedores alemanes.
  6. Intracomunitario: agregue información sobre transacciones dentro de la UE en esta sección, que también se completa previamente en función de las transacciones cargadas. Puede elegir la lista de ventas para obtener además del informe de IVA.
  7. Revisar y enviar: revise toda la información provista en la página “IVA vencido”. Si todo está correcto y listo, seleccione “Llenar el formulario” para enviar la declaración. Confirme el envío seleccionando “Enviar”.

La plataforma de gestión de impuestos de Lovat elimina la necesidad de realizar cálculos tediosos y luchar con políticas fiscales complejas. Agiliza todo el proceso, ahorrándole tiempo y esfuerzo valiosos.

 

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