Comment déposer une déclaration de TVA dans le logiciel Lovat

Le dépôt de déclarations de TVA dans plusieurs pays peut être une tâche ardue et fastidieuse pour les entreprises. Chaque pays a ses propres réglementations et exigences, ce qui rend le processus encore plus complexe.

 

Comprendre les exigences de dépôt de déclaration de TVA

Si votre entreprise est immatriculée à la TVA dans plusieurs pays, il est essentiel de comprendre que vous devez déposer une déclaration de TVA dans chacun de ces pays. La fréquence de dépôt des déclarations de TVA varie en fonction du chiffre d’affaires de votre entreprise et des réglementations propres à chaque pays.

 

Recueillir les informations nécessaires

Avant d’entamer le processus de dépôt de la déclaration de TVA, il est essentiel de rassembler toutes les informations requises. Cela implique de s’assurer que tous les numéros de TVA des pays concernés sont actifs et d’avoir des détails précis sur les transactions de TVA en amont et en aval. La précision est de la plus haute importance, car toute erreur pourrait entraîner des problèmes de conformité.

 

7 étapes pour déposer une déclaration de TVA

Lovat offre un processus transparent et efficace pour le dépôt de la déclaration de TVA.

  1. Accédez à “Paramètres fiscaux”: Dans cette section, vous pouvez trouver des informations essentielles sur vos numéros de TVA. Assurez-vous que tous les numéros de TVA existants sont actifs avant de procéder au téléchargement de vos transactions.
  2. Télécharger les transactions: dans la section “Transactions”, assurez-vous que toutes les transactions nécessaires sont correctement téléchargées pour garantir des rapports précis.
  3. Remplissez votre déclaration de revenus: accédez à la section “Déclarations de TVA” dans le menu de gauche et sélectionnez “Remplir la déclaration de TVA”. Choisissez “Déclaration de TVA” comme type de déclaration, spécifiez le pays et le motif de l’immatriculation à la TVA, puis sélectionnez l’année et la période de déclaration souhaitées.
  4. TVA collectée: la section “TVA collectée” affiche la taxe collectée par votre entreprise sur la vente de biens et de services dans le pays sélectionné. Cette section est pré-remplie en fonction des transactions téléchargées, mais vous pouvez effectuer des ajustements manuels si nécessaire.
  5. TVA déductible: entrez des informations sur la taxe que votre entreprise a payée sur l’achat de biens et de services dans le pays déclarant, par exemple auprès de fournisseurs allemands.
  6. Intracommunautaire: Ajoutez des informations sur les transactions intra-UE dans cette section, qui est également pré-remplie en fonction des transactions téléchargées. Vous pouvez choisir la liste des ventes à obtenir en plus du rapport de TVA.
  7. Réviser et soumettre: Révisez toutes les informations fournies sur la page “TVA due”. Si tout est exact et prêt, choisissez “Remplir le formulaire” pour soumettre la déclaration. Confirmez la soumission en sélectionnant “Soumettre”.

La plate-forme de gestion fiscale de Lovat élimine le besoin de calculs fastidieux et la lutte avec des politiques fiscales complexes. Il rationalise l’ensemble du processus, vous faisant gagner un temps et des efforts précieux.

 

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