So reichen Sie eine Umsatzsteuererklärung in Lovat Software ein

Die Abgabe von Umsatzsteuererklärungen in mehreren Ländern kann für Unternehmen eine entmutigende und zeitaufwändige Aufgabe sein. Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften und Anforderungen, was den Prozess noch komplexer macht.

 

Grundlegendes zu den Anforderungen für die Einreichung von Umsatzsteuererklärungen

Wenn Ihr Unternehmen in mehreren Ländern umsatzsteuerlich registriert ist, ist es wichtig zu bedenken, dass Sie in jedem dieser Länder eine Umsatzsteuererklärung einreichen müssen. Die Häufigkeit der Abgabe von Umsatzsteuererklärungen hängt vom Umsatz Ihres Unternehmens und den spezifischen Vorschriften jedes Landes ab.

 

Sammeln der notwendigen Informationen

Bevor Sie mit der Einreichung der Umsatzsteuererklärung beginnen, müssen Sie unbedingt alle erforderlichen Informationen zusammentragen. Dazu gehört, sicherzustellen, dass alle Umsatzsteuer-Identifikationsnummern für die relevanten Länder aktiv sind und über genaue Details sowohl der Ausgangs- als auch der Eingangsumsatzsteuertransaktionen verfügen. Genauigkeit ist von größter Bedeutung, da Fehler zu Compliance-Problemen führen können.

 

7 Schritte zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung

Lovat bietet einen nahtlosen und effizienten Prozess für die Einreichung von Umsatzsteuererklärungen.

  1. Navigieren Sie zu „Steuereinstellungen“: In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen zu Ihren Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. Stellen Sie sicher, dass alle vorhandenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummern aktiv sind, bevor Sie mit dem Hochladen Ihrer Transaktionen fortfahren.
  2. Transaktionen hochladen: Stellen Sie im Abschnitt „Transaktionen“ sicher, dass alle erforderlichen Transaktionen korrekt hochgeladen werden, um eine präzise Berichterstattung zu gewährleisten.
  3. Füllen Sie Ihre Steuererklärung aus: Rufen Sie im linken Menü den Abschnitt „Mehrwertsteuererklärung“ auf und wählen Sie „Mehrwertsteuererklärung ausfüllen“. Wählen Sie als Berichtstyp „Mehrwertsteuererklärung“, geben Sie das Land und den Grund für die Umsatzsteuerregistrierung an und wählen Sie das gewünschte Jahr und den gewünschten Erklärungszeitraum aus.
  4. Ausgangsumsatzsteuer: Im Abschnitt „Ausgangsumsatzsteuer“ wird die von Ihrem Unternehmen beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen im ausgewählten Land erhobene Steuer angezeigt. Dieser Abschnitt ist basierend auf den hochgeladenen Transaktionen vorab ausgefüllt, Sie können jedoch bei Bedarf manuelle Anpassungen vornehmen.
  5. Vorsteuer: Geben Sie Informationen über die Steuer ein, die Ihr Unternehmen beim Kauf von Waren und Dienstleistungen im Berichtsland gezahlt hat, beispielsweise von deutschen Lieferanten.
  6. Intra-Community: Fügen Sie in diesem Abschnitt Informationen zu Transaktionen innerhalb der EU hinzu, die ebenfalls basierend auf den hochgeladenen Transaktionen vorausgefüllt werden. Sie können die Verkaufsliste auswählen, um zusätzlich zum Mehrwertsteuerbericht zu erhalten.
  7. Überprüfen und einreichen: Überprüfen Sie alle bereitgestellten Informationen auf der Seite „MwSt. fällig“. Wenn alles korrekt und bereit ist, wählen Sie „Formular ausfüllen“, um die Rücksendung einzureichen. Bestätigen Sie die Übermittlung durch Auswahl von „Senden“.

Die Steuerverwaltungsplattform von Lovat macht mühsame Berechnungen und den Kampf mit komplexen Steuerrichtlinien überflüssig. Es rationalisiert den gesamten Prozess und spart Ihnen wertvolle Zeit und Mühe.

 

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